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目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
国家知识产权局专利局北京代办处是2007年7月12日经北京市机构编制委员会(京编办事〔2007〕78号)批准成立的全额拨款事业单位。具体职责是:受国家知识产权局委托,承担专利申请文件的接收、审核及上报等工作;受市知识产权局委托,承担市专利申请资助的日常办理工作。
(二)人员构成情况
国家知识产权局专利局北京代办处事业编制6人,实有人数5人
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15324.96万元,比上年增加524.84万元,增长3.55%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计15286.48万元,比上年增加555.45万元,增长3.77%,其中:财政拨款收入15092.75万元,占收入合计的98.73%;事业收入193.63万元,占收入合计的1.27%;其他收入0.10万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计15265.18万元,比上年增加504.28万元,增长3.42%,其中:基本支出162.04万元,占支出合计的1.06%;项目支出15103.14万元,占支出合计的98.94%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15092.77万元,比上年增加755.05万元,增长5.27%。主要原因:专利资助金项目增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出15039.00万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出12063.15万元,占本年财政拨款支出80.21%;教育支出0.03万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出2950.79万元,占本年财政拨款支出19.62%;社会保障和就业支出16.63万元,占本年财政拨款支出0.11%;卫生健康支出8.40万元,占本年财政拨款支出0.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算12063.15万元,比2021年年初预算减少47.36万元,下降0.39%。其中:
“知识产权事务”(款)2021年度决算12063.15万元,比2021年年初预算减少47.36万元,下降0.39%。主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.03万元,比2021年年初预算减少0.47万元,下降94.00%。其中:
“进修及培训”(款)2021年度决算0.03万元,比2021年年初预算减少0.47万元,下降94.00%。主要原因:疫情原因,减少培训。
3、“科学技术支出”(类)2021年度决算2950.79万元,比2021年年初预算减少846.21万元,下降22.29%。其中:
“其他科学技术支出”(款)2021年度决算2950.79万元,比2021年年初预算减少846.21万元,下降22.29%。主要原因:根据《北京市知识产权资助金管理办法》,对2021年资助对象进行筛查,重复资助的申请予以驳回。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算16.63万元,比2021年年初预算减少5.50万元,下降24.85%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算15.08万元,比2021年年初预算减少4.41万元,下降22.63%。主要原因:养老保险缴费比率降低。
“残疾人事业”(款)2021年度决算1.03万元,比2021年年初预算减少0.78万元,下降43.09 %。主要原因:疫情期间残保金部分减免。
“ 其他社会保障和就业支出” (款)2021年度决算0.52万元,比2021年年初预算减少0.32万元,下降38.10%。主要原因:疫情原因其他社会保障和就业支出保险缴费比率降低
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算8.40万元,比2021年年初预算减少3.62万元,下降30.12%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)8.40万元,比2021年年初预算减少3.62万元,下降30.12%。主要原因:疫情期间基本医疗保险缴费比率降低。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出162.04万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位2021年“三公”经费财政拨款决算数1.27万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.30万元减少1.03万元。其中:
1.因公出国(境)费用。
本单位本年度无此项支出。
2.公务接待费。
本单位本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。
2021年决算数1.27万元,比2021年年初预算数2.30万元减少1.03万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数1.27万元,比2021年年初预算数2.30万元减少1.03万元,主要原因:落实过“紧日子”要求。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.30万元,公务用车维修0.45万元,公务用车保险0.16万元,公务用车其他支出0.36万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.27万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额238.76万元,其中:政府采购货物支出0.25万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出238.51万元。授予中小企业合同金额198.15万元,占政府采购支出总额的82.99%,其中:授予小微企业合同金额137.15万元,占政府采购支出总额的57.44%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台,17.90万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位本年度无此项经费。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.知识产权资助金:所称资助金,是指从市财政预算中安排,主要用于支持本市知识产权创造相关活动的资金。
8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
9.教育支出:反映政府教育事务支出。
10.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
一、单位整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
报表详见附件。