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中关村知识产权促进中心2022年度单位决算

  目    录

  第一部分 2022年度单位决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2022年度单位决算说明

  第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2022年度单位绩效评价情况

  第一部分 2022年度单位决算报表

  报表详见附件。

  

  第二部分 2022年度单位决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  中关村知识产权促进中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市知识产权局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕56号)批准成立,由原北京市知识产权信息中心、原中关村知识产权促进局整合组建而成,单位性质是正处级公益一类事业单位。中关村知识产权促进中心内设5个部门,分别为综合管理部、信息分析部、创新服务部、法律事务部、运用推广部。

  中关村知识产权促进中心主要职责是:承担中关村国家知识产权制度示范园区建设相关事务性工作;承担本市专利技术交易服务、知识产权基础信息资源采集、加工、分析研究等工作;承担重大项目和重要产业知识产权专题分析等工作。

  (二)人员构成情况

  中关村知识产权促进中心事业编制31人,实有人数26人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计2838.62万元,比上年减少1518.67万元,下降34.85%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计2519.16万元,比上年减少1473.69万元,下降36.91%,其中:财政拨款收入2518.23万元,占收入合计的99.96%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.93万元,占收入合计的0.04%。

图1:收入决算

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  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计2117.23万元,比上年减少1669.06万元,下降44.08%,其中:基本支出821.03万元,占支出合计的38.78%;项目支出1296.21万元,占支出合计的61.22%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

图2:支出决算

  2

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计2518.23万元,比上年减少1496.83万元,下降37.28%。主要原因:减少北京市知识产权保险试点工作项目和增加知识产权海外纠纷法律费用保险试点项目。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2116.47万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1570.83万元,占本年财政拨款支出74.22%;科学技术支出400.00万元,占本年财政拨款支出18.90%;社会保障和就业支出92.30万元,占本年财政拨款支出4.36%;卫生健康支出53.13万元,占本年财政拨款支出2.51%;教育支出0.22万元,占本年财政拨款支出0.01%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1570.83万元,比2022年年初预算减少389.63万元,下降19.87%。其中:

  “知识产权事务”(款)2022年度决算1570.83万元,比2022年年初预算减少389.63万元,下降19.87%。主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出。

  2.“科学技术支出”(类)2022年度决算400.00万元,与2022年年初预算持平。其中:

  “其他科学技术支出”(款)2022年度决算400.00万元,与2022年年初预算持平。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算92.30万元,比2022年年初预算减少12.79万元,下降12.17%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算82.02万元,比2022年年初预算减少11.71万元,下降12.49%。主要原因:缴费基数调整和单位实有缴费人数减少。

  “残疾人事业”(款)2022年度决算7.32万元,比2022年年初预算减少0.20万元,下降2.66%。主要原因:残疾人就业保障金是按照上一年度全年的工资和人员构成情况申报缴纳。

  “其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2.96万元,比2022年年初预算减少0.88万元,下降22.92%。主要原因:缴费基数调整和单位实有缴费人数减少。

  4.“卫生健康支出”(类)2022年度决算53.13万元,比2022年年初预算减少9.69万元,下降15.43%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2022年度决算数53.13万元,比2022年年初预算减少9.69万元,下降15.43%。主要原因:缴费基数调整和单位实有缴费人数减少。

  5.“教育支出”(类)2022年度决算0.22万元,比2022年年初预算减少0.78万元,下降78%。其中:

  “进修及培训”(款)2022年度决算0.22万元,比2022年年初预算减少0.78万元,下降78%。主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出820.27万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。  

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.30万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.97万元减少0.67万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算数持平。

  2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.30万元,比2022年度年初预算数1.88万元减少0.58万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.30万元,比2022年度年初预算数1.88万元减少0.58万元,主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.15万元,公务用车维修0.14万元,公务用车保险0.37万元,公务用车其他支出0.63万元。2022年度公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.65万元。

  二、机关运行经费支出情况

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额709.41万元,其中:政府采购货物支出0.30万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出709.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆2台,33.95万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  我单位不属于政府购买服务购买主体。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  8.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

  10.教育支出:反映政府教育事务支出。

  11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  12.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

  13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中其他科技方面的支出。

  14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

  17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  19.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  第四部分  2022年度单位绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表

  自评表详见附件。

  附件:中关村知识产权促进中心2022年度单位决算报表.xls

  附件:中关村知识产权促进中心2022年度项目支出绩效自评表.zip


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